送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-23 14:52

你好,是内帐吗?可以做   借:销售费用 。

又耳多多 追问

2018-07-23 15:10

期初的对应就录费用吗

徐阿富老师 解答

2018-07-23 16:30

你好,期初数应该没有费用的,要建账后才可以列支费用

又耳多多 追问

2018-07-23 16:31

是呀所以我期初怎么能做费用里,那我要做在哪里对应呢

徐阿富老师 解答

2018-07-23 16:33

你好,你可以把帐建好在做凭证啊,如果期初没有余额,直接按0作为期初数建账,

又耳多多 追问

2018-07-23 16:36

好吧

徐阿富老师 解答

2018-07-23 16:37

恩,祝工作顺利,请为我五星评价。谢谢。

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相关问题讨论
你好,是内帐吗?可以做 借:销售费用 。
2018-07-23 14:52:53
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 预收,预付可以根据需要设置的
2016-12-05 11:34:43
同学你好 应收属于资产 增加借方 预收属于负债 增加在贷方
2020-06-16 20:32:05
你好,计提坏账是在贷方,坏账准备是贷增借减,发生坏账时用以前提取的坏账来弥补,所以坏账准备金额减少,在借方。
2020-02-01 17:51:30
你好,可以的,只要是自己单位的银行账户。
2018-09-07 08:56:31
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