老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

王雁民老师,我是一般纳税人商贸企业,经营大屏,摄像头,等计算机辅助设备,进货时厂家给开发票都是这些商品的明细,可我公司在招标时合同都是xxx系统,有这些辅助商品通过安装调试才能使用验收合格后我们才开发票,老师我发票的货物名称该怎么写,与合同一致吗?写xxx系统可以吗?
答: 您好,是的,与合同一致就行,写xxx系统可以的。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我公司做监控设备销售和安装工程的。合同经常都是有货品,有辅材,还有安装调试。辅材没有进项,也没明细。但合同有辅材这一项。那发票我票怎么开
答: 你好 要分开来开,一个是你的设备和辅材,一个是你的安装工程的


四叶草 追问
2018-07-20 08:49
四叶草 追问
2018-07-20 08:50
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 08:50
四叶草 追问
2018-07-20 08:53
四叶草 追问
2018-07-20 08:54
四叶草 追问
2018-07-20 08:55
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 09:03
四叶草 追问
2018-07-20 09:10
四叶草 追问
2018-07-20 09:20
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 09:33
四叶草 追问
2018-07-20 09:38
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 09:40
四叶草 追问
2018-07-20 09:41
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 09:48
四叶草 追问
2018-07-20 09:59
四叶草 追问
2018-07-20 10:47
四叶草 追问
2018-07-20 10:48
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 11:51
四叶草 追问
2018-07-20 11:55
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 13:50
四叶草 追问
2018-07-20 14:03
王雁鸣老师 解答
2018-07-20 14:08