老师,25年1月接的一家单位,年底审查报表发现,有一笔 问
不能改表不改账,必须做账务调整保证账表一致。 先核实业务实质: 若对方已付款未冲账:借收款误记科目 贷应收账款 若误开票 / 业务取消:借应收账款 贷以前年度损益调整,再调整所得税和未分配利润。 调整后报表应收账款余额自动为 0。 答
A公司要销售一批自用的办公用品(21年购入,现价值几 问
实际这个固定资产去了哪里?你实际并没有销售给他。到时候税务局要求提供运输流什么的,你能拿出证明来吗? 答
老师,我朋友开了一家建筑咨询公司,小规模纳税人,主 问
盈亏的话,一般就看利润表,他的表格里面有利润表吗? 看这个 还有,这里面的收入、成本、费用都是要按照权责发生制来的 答
老师,小规模年收入不到500万,差不到10万,2026年1月 问
同学,你好 你是说,会不会变成一般纳税人吗? 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答

公司有人在开公司运动会的时候受伤,人事部买了拐杖等东西去给受伤的员工,拿回来报销的发票,应该怎么做账务处理?
答: 您好!借:管理费用-福利 贷:银行存款/现金
老师好,公司工程部的同事生了小孩。代表公司去看望了拿了水果和1000元红包。这个该怎么做账务处理啊?
答: 你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,购买一批家具16万,现在预付了51525,但是开的发票是51625,工程部说100元下次支付,这样如何做账务处理呢
答: 你好,借固定资产 51625 贷银行存款 51525 贷其他应付款100







粤公网安备 44030502000945号



阿涅 追问
2018-07-19 17:19
程小峰老师 解答
2018-07-19 17:24
阿涅 追问
2018-07-19 17:27
程小峰老师 解答
2018-07-19 17:30
阿涅 追问
2018-07-19 17:31
程小峰老师 解答
2018-07-19 17:33
阿涅 追问
2018-07-19 17:36
程小峰老师 解答
2018-07-20 08:34
阿涅 追问
2018-07-20 08:41
程小峰老师 解答
2018-07-20 08:44