(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

公司有几个固定资产几年前就入账了,用金蝶软件入的内部账,也提了几年折旧了,现在老板说这几个固定资产不是公司的,要删除,不再提折旧,应该怎样处理?
答: 做固定资产变动减少即可
公司账上有几百万固定资产,从17年开始就没有计提折旧,也没有固定资产台账,据说好多固定资产已经报废了。能不能根据现在固定资产盘点情况,没有的按丢失处理,有的补提折旧?老师具体我该怎么操作?刚才问了还是不太清楚
答: 你好,同学。 可以按这样处理。首先,你实地盘点你的固定资产,然后评估其价值。 然后和账上的相核对,再将调上的调整为实际相符的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司经营了好几年了,现在才建账套,这个固定资产平时没有计提折旧的,,现在入账的话,怎么入??
答: 跨年的涉及损益科目 补折旧 借方以前年度损益科目 贷方累计折旧 借方未分配利润贷方以前年度损益科目





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