五月份取得了两张增值税的专用发票也已经认证,因为正处筹建期,做账过程中因对待抵扣增值税科目的理解有误,凭证本应做到进项税的却做到了待抵扣科目,现在发现问题,是应该原错误凭证冲销改正,还是把税额从待抵扣一笔转入进项税科目里。
语默
于2018-07-18 11:58 发布 781次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-18 11:59
你好!转到进项税就可以
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你好!转到进项税就可以
2018-07-18 11:59:43

进项
留底就可以的
2020-04-30 14:06:00

同学你好
这个可以的
2021-07-16 16:07:41

你好
你好
把购进的分录 补上
2021-09-26 15:38:57

进项认证抵扣
2016-10-10 11:11:18
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语默 追问
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2018-07-18 14:28