送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-07-16 13:56

借:应交税费——应交增值税(进项税额)   160 
贷:应付账款160 
最后你们欠的应付账款是1160元(应付账款的贷方余额应是1160元)

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借:应交税费——应交增值税(进项税额) 160 贷:应付账款160 最后你们欠的应付账款是1160元(应付账款的贷方余额应是1160元)
2018-07-16 13:56:06
你好,先冲红暂估的凭证,再做借库存商品 借应应交税费(进项税额) 贷应付账款
2018-09-06 12:39:10
你好,可以将差额部分直接做主营业务成本
2018-08-31 10:38:54
借:主营业务成本 -1000元 贷:应付账款- 1000元之后按发票做借主营业务成本 进项税额 贷应付账款,
2020-10-11 11:40:09
你好!你拿到发票后冲减暂估的,然后按发票入账。 最后,发票比实际少开,你可以把多付了1000元当做预付账款
2017-09-25 08:19:10
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