送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-07-14 09:29

对,你可以调整一下,直接这么做账就行

个性的金鱼 追问

2026-07-14 09:52

之前代账的做的,出现了应付职工薪酬是负数的情况,因为公司拖欠工资比较久,他每个月不计提工资,而是按发工资的当月才计提发工资的数,这样的要怎么调整

东老师 解答

2026-07-14 09:53

负数就是发的比计提的工资多了

上传图片  
相关问题讨论
如果是缴纳社保在发工资之后,用其他应收,反之用其他应付
2022-03-04 16:42:28
他是这个样子的,应收账款和其他应收款,它是指人家欠我们的应付账款和其他应付款,是指我们欠人家的。如果说是主营业务产生的这一些应该收到的钱就放到应收主营业务之外,其他产生的应该收到的钱就是其他应收款。那么应付的话也是一样的,主营业务产生的就是放到应付账款,比方说买材料,买商品这一些。
2022-03-01 22:32:00
其他应收款是借方余额,应付账款和其他应付款是贷方余额吗?
2023-04-11 21:04:31
那么大的金额,怎么说调就调了?
2022-10-24 11:34:38
你好,是同一个明细吗?  
2021-07-13 20:38:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...