送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-07-10 15:45

借管理费用工资 863 贷应付职工薪酬工资863
借应付职工薪酬工资863  贷银行存款863

玲玲 追问

2026-07-10 15:59

老师我这样借贷对了吗

东老师 解答

2026-07-10 15:59

您这么做账是没错的

玲玲 追问

2026-07-10 16:02

就付了16285,怎么变成32570了

东老师 解答

2026-07-10 16:03

这个是累计数,而不是变成三万多了

上传图片  
相关问题讨论
销户账户不需要做账这个
2020-06-17 10:59:06
借:管理费用-工资 贷:应会职工
2023-09-29 19:57:46
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2019-05-28 16:10:16
你好;       你1月做计提分录了吗?     发的分录一起做 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款;  金额做合计金额  
2022-02-08 12:30:34
你好 是公司发给员工还是什么
2018-12-05 09:49:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...