- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-07-10 15:45
借管理费用工资 863 贷应付职工薪酬工资863
借应付职工薪酬工资863 贷银行存款863
相关问题讨论
销户账户不需要做账这个
2020-06-17 10:59:06
借:管理费用-工资
贷:应会职工
2023-09-29 19:57:46
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2019-05-28 16:10:16
你好; 你1月做计提分录了吗? 发的分录一起做 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款; 金额做合计金额
2022-02-08 12:30:34
你好 是公司发给员工还是什么
2018-12-05 09:49:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



玲玲 追问
2026-07-10 15:59
东老师 解答
2026-07-10 15:59
玲玲 追问
2026-07-10 16:02
东老师 解答
2026-07-10 16:03