- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-07-10 08:48
同学,你好
5月收款,不做其他应付款,应该是确认收入
6月付款,收到发票,做费用或者成本分录
相关问题讨论
你好,借管理费用贷其他应付款
分摊
2022-07-29 12:37:13
您好!一般来说应该计入应付账款。
2016-04-18 10:12:16
你好,支付的时候
借:其他应付款,贷:银行存款
2022-12-17 09:30:16
你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13
资金结存=结转结余%2B返还额度
2020-03-30 17:47:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



简简单单 追问
2026-07-10 08:56
小菲老师 解答
2026-07-10 08:57
简简单单 追问
2026-07-10 08:57
小菲老师 解答
2026-07-10 08:58
简简单单 追问
2026-07-10 09:24