老师你好,3月报表时都正常,6月生成的负债表,平衡不了。5月份补记了上年度固定资产和在建工程,然后未分配利润这里增加了,是哪里做错了?

回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴
于2026-07-09 17:41 发布 9次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2026-07-09 17:42
截图一下科目余额表
以及资产负债表哈
相关问题讨论
你好; 做股权变更 协议处理即可。 按转让金额去处理 个税和印花税; 不考虑资产
2022-03-03 10:43:15
你好,可以补做入账计入在建工程科目核算,然后结转到固定资产,然后补计提相应的折旧
2022-05-09 07:42:35
你好,可以的,可以出评估报告。
2023-05-05 14:30:45
你好!
固定资产需要清理,有未分配利润会需要交税的,分红缴纳20%个税。
2022-02-23 00:51:24
你好,同学,没有重复哈。解释如下:
合并报表和个别报表不一样,个别报表在账里面,会连续记录。但是合并报表不会,合并报表每期都要把两个公司的数相加再做调整,调整分录不会累加到账面,都是在线下的合并底稿中做的,第二年的时候,还要继续做一遍分录才能保证正确。
希望能帮到你,如果方便,麻烦五星好评哦,感谢感谢。
2022-06-17 13:36:22
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