老师我们公司是旅游行业差额征税的,我问我们抖音 问
同学,你好 年应征增值税销售额的计算规则为:连续不超过12个月或4个季度的经营期内,累计的全额应征增值税销售额(未做差额扣除的全额收入)超过500万元,就必须按规定办理一般纳税人登记, 答
上个月A商品销售开了发票,这个月A商品退货了,该怎 问
您好,这个退货把上个月的红冲掉就可以 答
老师您好,公司小微企业,增值税一般纳税人,公司在苏 问
你好,增值税212.69/1.13*13%=24.47 附加税24.47*12%*50%=1.47 企业所得税212.69/1.13-1.47=186.75 186.75*5%=9.3375 答
老师你好,账套初始数据进项税额增加对应的什么科 问
同学,你好 当初始进项税额补录增加时,对应原本多记的存货、固定资产等资产类科目,或是相关成本费用科目金额要做等额减少,保证期初借贷平衡。 答
这类题目也是税二的考点吗 问
您好,这个是属于的,没错 答


学员:关于未开票收入未申报汇算清缴应该填哪个表?老师:根据《企业所得税汇算清缴管理办法》,未开票收入未申报汇算清缴应填写《企业所得税月(季)度纳税申报表》(税种代码为“0510”)。去年的,年度财务报表入账了,只是未申报缴税
答: 你账上没有做营业收入吗?应该在营业收入里面的。
年度的纳税申报表是汇算清缴吗
答: 你好,同学对的,如果说纳税申报表的话,就是汇算清缴的表格。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
账上有做研发费用,那现在申报年报和汇算清缴,需要申报研发费用加计扣除吗?从来没申报过,不知道在哪里申报?还是不用申报
答: 你好,如果你要想享受加计扣除,那就要填加计扣除明细表,是汇算清缴的附表,年报里有的。如果不想享受,那就不填。









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