送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-07-08 15:21

您好,借预收账款  贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

Yan 追问

2026-07-08 15:22

抱歉 我没有描述清楚  我发截图给你麻烦帮忙看看

东老师 解答

2026-07-08 15:22

您发个截图我看看什么情况

Yan 追问

2026-07-08 15:23

麻烦帮忙看看

东老师 解答

2026-07-08 15:24

借成本费用  贷预付账款就成了

Yan 追问

2026-07-08 15:24

借  原材料 贷   预付账款

Yan 追问

2026-07-08 15:24

我是这样做的

东老师 解答

2026-07-08 15:24

对的,就是这么做账的。

Yan 追问

2026-07-08 15:24

请问老师 对吗

东老师 解答

2026-07-08 15:25

对的,没错,是这么做的

Yan 追问

2026-07-08 15:25

好的 麻烦老师了 谢谢

东老师 解答

2026-07-08 15:26

没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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2017-10-19 19:29:36
你好,学员,这个没问题 的
2022-03-10 10:32:05
你好,预收的多,退别人款分录是 借:预收账款,贷:银行存款等科目 
2022-01-09 16:33:58
借预收账款贷主营业务收入应交税费做的是这个吗?
2022-01-07 09:11:00
你好   是同一个人的往来直接对冲往来科目 保留一个科目就行 
2022-04-11 10:21:29
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