送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-07-07 18:36

你办公用的不是主营的用其他应收款

deng安琪93 追问

2026-07-07 18:40

我们是购入方,是用其他应付款?

郭老师 解答

2026-07-07 18:41

你好预付给他再用其他应收款,他是资产类的,其他应付款他不就是负债吗?

deng安琪93 追问

2026-07-08 08:00

我用预付账款可以?每个月再进行分摊。

郭老师 解答

2026-07-08 09:24

可以的
可以的
可以

deng安琪93 追问

2026-07-08 10:16

支付给审计费、财务报告费,我是应该挂其他应付款,还是挂应付账款?

郭老师 解答

2026-07-08 10:34

其他应付款
和主营没关系

deng安琪93 追问

2026-07-08 10:58

老师,你看一下,这个有差额,1-4月,原会计都是用当月发放的工资当月做计提,所以余额为0,但我5月计提用5月份工资表做计提,5月发放是4月工资,它与发放的金额就有差额这个怎么处理?

郭老师 解答

2026-07-08 11:32

4月份的计提的几月份的

deng安琪93 追问

2026-07-08 12:02

3月,4月发放3月,就用3月工资表做计提。

郭老师 解答

2026-07-08 12:35

你看下你四月份少了一个计提工资

deng安琪93 追问

2026-07-08 13:57

4月份有计提了工资,41号凭证4月的,你看一下。

郭老师 解答

2026-07-08 15:10

看下这个发了没计提

deng安琪93 追问

2026-07-08 17:16

这个是4月工资,本来是在4月要计提的,她拿了3月的表来做计掉,所以每个月才不会有余额。

郭老师 解答

2026-07-08 17:17

不是
他现在都发了没计提

deng安琪93 追问

2026-07-08 17:18

现在5月我拿回5月工资表做计提,所以跟5月发放4月工资就会有差额。

郭老师 解答

2026-07-08 18:02

六月份发放五月份的工资不就平了

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