- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-07-07 10:10
你好,你这么做账是没错的
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2020-05-12 10:22:36
你好,购入时计入库存商品,赠送时记入销售费用,同时把进项税转出
2022-04-12 12:13:40
你好,
暂估入库可以做以下分录处理:
1、当月材料或商品暂估入库,分录为:
借:原材料(或库存商品)
贷:应付账款—暂估应付款
2、次月或者后面几个月,收到发票后原账红字冲销原分录:
借:原材料(或库存商品)(红字)
贷:应付账款—暂估应付款(红字)
3、收到发票,以发票作为附件,分录处理如下:
借:原材料(或库存商品)
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应付账款—客户名称
2022-08-31 13:19:14
您好,就是挂账其他应收款,
2022-04-05 13:43:06
就是货来了,发票还没来,可以暂估。
2022-04-02 09:26:54
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