送心意

朴老师

职称会计师

2026-07-02 08:23

处理逻辑正确,直接按实际发放冲减其他应付款 — 应付工资
银行代发分录
借:其他应付款 — 应付工资
贷:银行存款
老板私户垫付发放
借:其他应付款 — 应付工资
贷:其他应付款 — 老板
未发放部分继续留在其他应付款 — 应付工资余额,无需调整

上传图片  
相关问题讨论
你好,根据你的描述,是这样做分录的 
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
你好 工资没有发   实际没发不用做分录 的  或者是员工欠单位钱 当时 记其他应付款科目了 没有其他应收款  看下摘要和附件分析一下  
2020-12-23 13:53:20
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...