老师,您好,向您咨询一个问题。老板的公司,是搞房屋出租的商业公司。老板在4月的时候,给客户开了两张房租的专票,老板是按照5%的税率开的,我提醒过老板,可以按照3%,老板坚持5%。现在专管员打电话过来,说是必须要把这两张专票冲红,再按照3%开。同时要更正申报2季度的增值税申报。我就觉得奇怪,我冲红后,再重新按照3%开专票,不就行了吗?何必要更正2季度的增值税申报呢?我觉得专管员说的,好像有问题。请老师帮我判断一下
gin
于2026-07-01 17:18 发布 1次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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你好,要填写的呢,专票是自开的吧
2022-01-04 14:28:36
您好,应该开不征税的普票;尚未交付,附表四按照预收款/(1%2B9%)*3%预交增值税及附加税费。完工交付开全款发票,客户缴纳契税才能办产权证,没有优惠。’
2022-05-06 13:43:32
你好,一般纳税人还是小规模的。
2024-01-09 10:22:15
同学你好
对的
专票就是3%的
2022-04-02 15:56:03
你好,这个没关系,直接读入销项就可以了,它会自动读入进去的。
2023-05-18 17:04:17
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