刘老师,次数用完了,这里可以继续吗? 问
同学你好 具体问题是什么 答
可以应聘内账会计吗,没有经验的自己 问
您好,要是一点经验没有不太好应聘 答
6月份的回单和发票,等记账资料是记6月的账还是7月 问
您好,这个记在6月就可以 答
老师,我报完税,它提示这个风险,有问题吗?麻烦帮忙分 问
你好,本期没有收入和成本,但是有费用,不要紧的 答
请问老师,税费抵扣之前留抵的税费 这个凭证科目怎 问
您好,您指的是留抵税额怎么做账吗 答


上个月计提印花税,分录是:借:管理费用-印花税 贷:应交税费-印花税,这个月缴费的时候分录做错了,做成借:管理费用-印花税,贷:银行存款了,这个月如何调账
答: 您好,这个月调整账的时候,先全额红冲错误的凭证,借:管理费用-印花税,负数,贷:银行存款,负数。再做借:应交税费-印花税,贷:银行存款。
老师好,我搞不清印花税到底是用“管理费-印花税”做账还是用“税金及附加-印花税”做账。
答: 现在都是税金及附加。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,印花税的标准分录是什么?下面“应交税费-印花税”这个步骤还用吗?借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
答: 你好,不要 的,这种情况 不要的 直接交的借:税金及附加 贷:银行存款





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