

1月份做了主业务成本的暂估90000,5月份发现实际成本是70000,收到了成本发票,那多暂估的20000是直接按暂估的分录负数冲销20000就可以了吗
答: 你好; 你红冲即可; 你这个是没有跨年; 直接红冲即可; 对的
你好老师,我们公司是服务业,款已付但成本发票未收到已经跨年了,账务怎么处理
答: 你好,款已付但成本发票未收到 借:预付账款,贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
服务业,成本发票跨年收到的,上一年度怎么暂估成本入账?
答: 您好 暂估成本入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款 可以这样暂估入账哈







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