送心意

朴老师

职称会计师

2026-06-11 10:54

不行。增值税开票就必须当期申报缴税,调成本没用;人为虚增成本延后缴企业所得税属于违规,会产生滞纳金甚至罚款。

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你好 这个要填写在A105000:纳税调整项目明细表,但是成本你正常填写在 A102010《一般企业成本支出明细表》
2022-05-24 15:30:56
你好同学,这个成本的话,你正常把你做凭证的那个成本填上就行,其他的就不需要填写了,因为当时你确定收入的时候,你应该当时就应该确定成本。
2022-05-24 15:34:15
同学你好这个就是账上的金额
2022-04-23 05:56:42
您好,汇算清缴时 要进行纳税调整
2022-11-23 17:45:58
你好,没有汇算清缴的,可以去税局修改申报的
2020-06-20 06:07:45
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