老师,存货不小心计入长期待摊费用了,也摊销了,汇算 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
今年,23年汇算清缴清缴用的发票对方公司被查出虚 问
您好,在纳税调整表其他这里30行,调增就可以 答
老师,26年5月更正了24年的企业所得税汇算清缴申报 问
你好,财务报表也是需要更正的 答
老师,收据入账,现在是不超过1000元,可以入账税前扣 问
对,现在最新的政策是不超过1000元就可以不用开发票 答
老师,您好,个体工商户可以看专票吗,开保洁服务费 问
您好,开专票可以的,个体户也可以开专票 答


管家婆开账后,怎么开始做账,具体流程是什么
答: 您好! 首先要进行期初基础资料的设置 1、先设置会计期间, 设置方法:基础资料--会计期间 2、设置会计科目 设置方法:基础资料--会计科目 ,根据需要设置好明细科目 3、供应商,客户,员工档案录入:基础资料---供应商,客户,职员(这里都要填写好,因为应收应付科目设置的自动辅助核算,会与这些资料自动关联的。) 4、设置完以上3个步骤后,搭建财务账务期初,也就是录入期初财务数据。 录入方法:期初---期初账务数据。 双击某个科目就可以填写数字。然后点击试算平衡就行了。 基本设置处理好以后,需要开账,直接点击期初--期初结账(或者是文件--启用账套等) 然后就可以进行日常的账务处理 了,总账--凭证录入(或者叫会计分录) 根据不同的业务,选择科目,填写摘要,借方贷方即可。 做好凭证后,月末处理 1、先在业务处理---月末处理---进销存期末结账,点击结账 2、然后进总账进行期末处理 这样基本就完成了一个周期的处理了
管家婆怎么反记账流程
答: 管家婆反记账流程是指将会计科目余额从期末调整至期初,以确保账务记录与实际状态相符。反记账流程包括: 1.确定反记账对象:按照会计核算要求,确定反记账的会计科目范围和对应的账户余额。 2.检查会计凭证:检查反记账后的会计凭证是否准确、完整。 3.发起反记账指令:财务人员发起反记账指令,填写相关表单并签字。 4.记录反记账数据:财务人员在财务账簿上记录反记账数据,登记反记账日期等相关信息。 5.审查记账档案:财务人员审查记账档案,验证反记账是否完成。 6.反记账结账:反记账结账后,财务人员制作并审批反记账报表。 拓展知识:反记账是一种财务处理技术,它可以帮助企业更好地实现会计核算,并确保会计记录的准确性和完整性。而且它也可以帮助企业快速发现财务异常,从而及时采取措施,降低企业的经营风险。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问我在管家婆输入1行打印时合多1行
答: 您好,同学,截图看下呢





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