送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-29 22:02

您好,你们收到退费 借银行存款 贷其他应付款员工 管理费用社保
转给员工 借其他应付款  贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,借银行存款贷应付职工薪酬其他应收款。
2020-03-10 15:58:35
同学你好 原分录负数红冲
2022-10-17 09:39:45
你好,发放工资的时候,扣除个人负担的部分 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应收款(个人负担的社保)
2022-01-10 19:27:09
怎么会是营业外收入啊?该收回没有收回,应该是营业外支出吧!
2018-06-07 17:09:58
有2019年的吗,那这个是跨年?你之前按月计提吗,跨年做借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借利润 分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-27 16:21:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...