送心意

朴老师

职称会计师

2026-05-28 14:26

是你核对口径错了,不是报表填错。
你用了 “不含税收入 + 不含税收入” 去核对,而差的 38117.29 是未开票收入对应的税额,申报表的销售额列本身就是填不含税金额的,按 “开票不含税收入 + 未开票不含税收入” 重新核对即可。

姜姜姜姜 追问

2026-05-28 14:32

老师,是我在增值税申报表中的数据填错了,我现在需要更正25年12月报表,和12月的一笔凭证,怎么更改比较好?

朴老师 解答

2026-05-28 14:33

直接更正就可以了

姜姜姜姜 追问

2026-05-28 14:41

那凭证是在今年5月红冲更正吗,那25年的报表收入和增值税申报表的收入不一致有影响吗

朴老师 解答

2026-05-28 14:46

同学你好
你反结账回去更正
如果在今年红冲更正就不需要去更正去年的申报表了

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相关问题讨论
同学你好 不用 只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
您好,这个要去窗口更正了,过了申报期了
2025-03-07 14:04:06
增值税申报表上的未开票收入应该填写在“未开票销售额”栏内,以及“销售额”栏内,“未开票销售额”栏内填写不含税销售额,“销售额”栏内填写含税销售额。
2023-03-21 18:25:53
是你核对口径错了,不是报表填错。 你用了 “不含税收入 %2B 不含税收入” 去核对,而差的 38117.29 是未开票收入对应的税额,申报表的销售额列本身就是填不含税金额的,按 “开票不含税收入 %2B 未开票不含税收入” 重新核对即可。
2026-05-28 14:26:43
附表一里面有未开票收入
2024-06-17 11:13:44
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