老师,增值税申报表中的销售额60592976.8,和实际开票+未开票收入(60299766.88+255092.63=60554859.51),正好相差38117.29,这个金额正好是未开票收入的税额,请问是什么原因,报表填错了吗?
姜姜姜姜
于2026-05-28 14:24 发布 3次浏览



- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-28 14:26
是你核对口径错了,不是报表填错。
你用了 “不含税收入 + 不含税收入” 去核对,而差的 38117.29 是未开票收入对应的税额,申报表的销售额列本身就是填不含税金额的,按 “开票不含税收入 + 未开票不含税收入” 重新核对即可。
相关问题讨论
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
您好,这个要去窗口更正了,过了申报期了
2025-03-07 14:04:06
增值税申报表上的未开票收入应该填写在“未开票销售额”栏内,以及“销售额”栏内,“未开票销售额”栏内填写不含税销售额,“销售额”栏内填写含税销售额。
2023-03-21 18:25:53
附表一里面有未开票收入
2024-06-17 11:13:44
同学你好
你在今年申报未开票收入不可以吗
2024-05-08 17:18:02
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