送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-26 15:28

你好,我帮您看一下

东老师 解答

2026-05-26 15:30

1)期末计提坏账准备(先提,再核销)
 
借:信用减值损失—其他应收款
贷:坏账准备—其他应收款

东老师 解答

2026-05-26 15:31

2)正式核销(确认收不回,走完审批)
 
借:坏账准备—其他应收款
贷:其他应收款—XX单位/个人

哈喽嗨皮儿 追问

2026-05-26 15:39

要是没有提坏账的话,核销怎么做账

东老师 解答

2026-05-26 15:40

简单做法,借营业外支出  贷其他应收款

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相关问题讨论
你好,公司以前年度应收账款,转到个人名下了,你之前的分录具体是? 
2023-06-05 16:19:14
您好,实际操作中,两个都可以随便选择。
2019-12-25 23:06:06
你好,是应当计入累计折旧贷方,错误的计入了其他应收款贷方,是这个意思?
2021-04-16 16:57:32
您好,备用金通过其他应收款核算
2022-08-01 15:45:28
你好,是的,这样处理也可以。
2022-12-06 11:06:25
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