我们和别的单位合作做一个博物院的项目,合作方和甲方签的合同,我们和合作方最后按此项目的利润分成,这个项目账让我来做,合作方单独开了一个银行账户,大部分活是我们单位的人做,之前的支出都是开的我单位的票,从我单位一出去的,正常的要怎么做,我单位报销开合作方发票,给合作方当成本,那目前我单位已经垫资的部分如何处理呢?
飘飘
于2026-05-26 08:58 发布 11次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-05-26 09:00
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
你好; 你们在虚开发票吗 。 你正常是先有货物购进才会出库的 。 不然你货物都没有结转会异常的; 如果有购进没有发票 后期会开吗
2022-03-09 17:42:53
您好
利润表的净利润额和银行账户余额不应该基本一致
2019-12-20 14:56:54
你好
借银行存款100000
贷长期借款100000
2022-05-14 13:50:09
你好,这个不一定,你的货币资金是收付实现制,你的利润是权责发生制
看这个借应收账款贷主营业务收入,它影响你的利润,但是它不影响你的货币资金。
2022-08-23 08:16:40
你好 影响 损益 的看利润表上的科目
2019-01-16 09:40:40
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董孝彬老师 解答
2026-05-26 09:05
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2026-05-26 09:22