老师您好 请教一下 我们让对方给我们多开发票 我们实际只付了税点那部分钱10 我是内账会计 应该怎么入账 我是这样做的 付款时 借 应付账款113 贷 银行存款113 收到发票 借 工程施工100 借 应交税费 进项税13 贷 应付账款 113 对方扣掉税点 给我们返款时 借 工程施工 税点成本 9 借 库存现金104 贷 工程施工100 营业外收入13 这样做对吗
泽泽妈
于2026-05-21 08:36 发布 4次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-21 08:37
不对,你的分录乱了
内账正确做法
1. 转全额款项
借其他应收款 113
贷银行存款 113
2. 收到回款扣税点 10
借库存现金 103
借工程施工 - 开票费用 10
贷其他应收款 113
发票内账只登记不做账,仅如实记付出 10 元开票成本即可
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你好,你可以做这个调整分录
借;银行存款 20481.84 -14981.71
贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入 52628 -47312.49
应交税费——应交增值税 1578.84-1419.35
库存现金 33750.13-33725
2019-03-22 08:46:56
你好,小规模开了普票,分录是
借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税
借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
2022-04-11 07:37:26
你好,根据你的描述,先收到现金收入,然后存入银行,是第一种方式
2022-10-10 19:57:37
你好
借 以前年度损益调整-营业外收入
贷 以前年度损益调整- 收入
应交税费
2021-03-05 11:42:16
这个长期待摊费用,举个例子,你公司租了一个办公室,现在装修,花了10万,这个办公室因为不是你公司所有的,所以装修费不能计入固定资产,一般是先计入长期待摊费用,然后按月摊销。
2024-05-24 10:32:04
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