送心意

朴老师

职称会计师

2026-05-21 08:37

不对,你的分录乱了
内账正确做法
1. 转全额款项
借其他应收款 113
贷银行存款 113
2. 收到回款扣税点 10
借库存现金 103
借工程施工 - 开票费用 10
贷其他应收款 113
发票内账只登记不做账,仅如实记付出 10 元开票成本即可

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你好,你可以做这个调整分录 借;银行存款 20481.84 -14981.71 贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入 52628 -47312.49 应交税费——应交增值税 1578.84-1419.35 库存现金 33750.13-33725
2019-03-22 08:46:56
你好,小规模开了普票,分录是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免   
2022-04-11 07:37:26
你好,根据你的描述,先收到现金收入,然后存入银行,是第一种方式
2022-10-10 19:57:37
你好 借 以前年度损益调整-营业外收入 贷 以前年度损益调整- 收入 应交税费
2021-03-05 11:42:16
这个长期待摊费用,举个例子,你公司租了一个办公室,现在装修,花了10万,这个办公室因为不是你公司所有的,所以装修费不能计入固定资产,一般是先计入长期待摊费用,然后按月摊销。
2024-05-24 10:32:04
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