老师我家有一笔进项税,来货的时候我借的是借管理费用借待认证进项税,贷银行存款,,完了当月我就结转了,借应交税费应交增值税进项税额贷,待认证进项税,,,后期抵扣勾选的时候没有这张发票,老师,现在分录怎么做?

好好学习
于2026-05-20 15:16 发布 4次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-05-20 15:18
情况:已转进项税,但实际没勾选抵扣,要冲回
1. 冲回之前结转进项税的分录
借:应交税费 — 待认证进项税
贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额)
2. 确定这张票以后也不抵扣(普票用途 / 不能抵扣)
借:管理费用
贷:应交税费 — 待认证进项税
简单说:先把进项税退回到待认证,再把税额计入费用。
相关问题讨论
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,这个手机是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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