送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-15 16:50

你好,4月份的时候这么做账,借应收账款负数 贷主营业务收入负数,应交税金负数

一叶知秋 追问

2026-05-15 16:54

老师,那我4月已经交了那个税金了呢?还重新开了新的发票,但是4月份开的那张发票税金已经冲正3月份交的那张票的税款,这个我要怎么做呢?

东老师 解答

2026-05-15 16:54

四月份一负数 一个正数 等于税费没变化

一叶知秋 追问

2026-05-15 16:56

那个成本我也要冲不呢?还是做那个冲红发票营收账款就可以了?

东老师 解答

2026-05-15 16:57

因为你又开了一笔正数发票,所以成本也不用出

一叶知秋 追问

2026-05-15 16:58

好的,那我就做应收账款这笔分录就可以了是吗?

东老师 解答

2026-05-15 16:59

对,你直接做这一笔分录就行

一叶知秋 追问

2026-05-15 17:00

好的,那明白了谢谢老师

东老师 解答

2026-05-15 17:00

再开正数发票的时候直接再做一遍就成

一叶知秋 追问

2026-05-15 17:08

好的,谢谢老师

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相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
借:主营业务收入 16609.67 借:应交税金 - 销项税 276827.83 贷:应收账款 293437.5 冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额
2025-02-14 11:15:49
您好 无票收入分录这么写正确
2019-04-13 14:08:36
您好,是的,分录非常标准
2022-01-10 22:47:15
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