我们收到多笔货款因为银行回单不显示费用所以做错了,举个例子本来应该收到65美金,正确分录是借银行存款65,借手续费35,贷应收账款100。现在直接按收到的款做应收了,分录是借银行存款65,贷应收账款65。这种情况跨年该怎么调整呢?我应该按上年当时月费的汇率补借手续费贷应收吗?那汇兑损益每个月变动该怎么调呢?

仁青多杰
于2026-05-15 11:46 发布 1次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
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案例:
假设公司A去年银行的手续费共计100元,借财务费用贷银行存款,5月份收到银行手续费专票,那么此时可以做如下账分录:
一、借:银行存款 100
贷:财务费用 100
二、借:专票 100
贷:应交税费 100
2023-03-01 16:27:57
你好,学员
借财务费用
贷预付账款
2022-04-01 22:50:36
你好,可以的, 没问题
2023-09-26 11:43:11
您好,学员,对的,是在2021年这样做分录,22年不用再做账务处理。票来之后直接放到2021年这笔凭证后面即可。
2022-01-06 11:41:15
你好; 可以的。 可以补做到12月里面去的 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借银行存款贷应收账款
2022-01-13 15:10:55
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