老师,想问下这种情况怎么调账资产才不会为负呢 问
你好,你这里是应收账款负数导致的。 这个应收账款负数是因为多收了客户的钱吗,可以放到预收账款项目。 答
老师,原材料暂估的金额310元,实际收到发票的金额30 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,请问这两张记账凭证应该怎么填呢,第一个支付 问
您好,是公司支付备用金吗?这个会收回来的吗? 答
收入是5000,成本2000,期间费用500,其他收益150,信用 问
营业利润公式:营业收入 - 营业成本 - 期间费用 %2B 其他收益 - 信用减值损失 信用减值损失是 **-100**,减去负数就是加 100 计算:5000-2000-500%2B150-(-100)=2750 记住:报表直接套公式,负数减值损失就相当于给利润加分 答
老师,结转4月成本,之前会计每个月在售商品的成本都 问
你好,这样下去纳税风险大,没开票的也需要确认收入的 答
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