送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-13 07:59

借:主营业务成本贷:应交税费

云云 追问

2018-07-13 08:32

在软件上,贷:应交税费  增值税  进项税  在贷方显示好像是红字了

袁老师 解答

2018-07-13 08:44

借:主营业务成本贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)

云云 追问

2018-07-13 08:44

好的,谢谢老师

袁老师 解答

2018-07-13 08:45

这个不用客气的了。

云云 追问

2018-07-13 09:40

老师,我月末结转增值税分录怎么写?第二个月交的时候怎么写,麻烦帮我写下哦 谢谢

袁老师 解答

2018-07-13 10:16

借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额),应交税费--未交增值税

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借:主营业务成本贷:应交税费
2018-07-13 07:59:58
借费用贷,应交税费,应交增值税进项转出。
2019-05-06 16:26:17
同学你好 借:管理费用/固定资产等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借方的科目就是这张发票不含税价格计入的那个科目,比如你购买固定资产,采购时进项税额抵扣了,但最后固定资产用于员工宿舍,这部分进项税额转出就要计入固定资产,增加固定资产的入账价格(其实就是相当于普票入账用含税价格)
2022-01-28 21:24:01
借利润分配未分配利润,贷应交税费应交增值税进项转出
2024-04-11 16:51:44
你好,什么原因需要进项转出?是开了附属发票吗?
2024-04-11 16:44:51
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