送心意

朴老师

职称会计师

2026-04-23 11:49

公式逻辑没错:应付款 - 未到票 = 实付
刷新变 0 原因:公式末尾多逗号 + GETPIVOTDATA 随透视排序变动匹配失效
直接改用 =B4-C4 下拉,刷新永远不乱

远方 追问

2026-04-23 14:53

=IF(OR(D4<=0,D4=""),"",DATEDIF(A4,$K$1,"m"))   老师,这个发票是1月13日开的,开票之日起90天支付,这里的3是表示超过3个月的意思吗?这个函数公式说的什么意思呢?

朴老师 解答

2026-04-23 15:11

公式逻辑:未付款为空 /≤0 就空白,否则算开票日 A4 到截止日 K1 相隔几个月
1.13 到 4.13 刚好 90 天≈3 个月,所以显示 3
这个是按月算账龄,不是精准按 90 天天数算,要算天数把公式里"m"改成"d"即可

远方 追问

2026-04-23 15:46

老师,很奇怪哈,主管做这个表,开票的填应付账款,未开票的填预付账款,我填了两次未开票的金额是63420和2058预付账款那里,结果最后得出合计金额是1668468,不对吧?不是应该等于1733946吗?与合同台账误差不得是65478才对吗?然后我把这两笔当做是已开票来填的话台账误差就是0,这不符合逻辑吧老师,该怎么改呀?

朴老师 解答

2026-04-23 15:48

正确实际应付净额 = 汇总应付款 1799424 - 未到票 65478 = 1733946
现在表合计 1668468,差了 130956,逻辑完全错误
已开票欠款 → 放应付账款(正数贷方欠款)
未开票预付多付 → 放预付账款(正数,冲减总应付)
表格期末合计总额 = 应付账款 - 预付账款
不是 应付 + 预付!你现在表里是相加,直接算错
正确填表 & 公式改法
63420、2058 未开票,正常填预付账款正数
合计单元格公式改成:
应付账款列 - 预付账款列
最终总数就会 = 1733946,台账误差自动 = 65478
总额 = 应付 - 预付,不是两个加起来!
你之前相加,才导致总数少了 6 万多

远方 追问

2026-04-23 16:03

老师,您看我这样子做对不?但是那个1668468那里总感觉不对,要怎么改呀老师?就是填预付账款后合计数就变为负数了

朴老师 解答

2026-04-23 16:05

同学你好
是对的
这个往来科目负数重分类就行了

远方 追问

2026-04-23 16:20

老师重分类是说把未开票的和开票的记一下就可以了对吗?

朴老师 解答

2026-04-23 16:24

不是,是往来科目负数重分类

远方 追问

2026-04-23 16:26

老师,我不明白为什么要做重分类的表,出发点是什么呢?

朴老师 解答

2026-04-23 16:28

因为你的往来科目是负数,只需要资产负债表上重分类就行
不用做分录啥的
账上是负数没事

远方 追问

2026-04-23 16:31

哦哦,老师,这只是我们主管她用来平时记录用的,那入账的话应该是暂估吧?

朴老师 解答

2026-04-23 16:34

同学你好
没有发票的话就暂估

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同学你好 这种是正常的,就当做尾数处理就可以了
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2023-08-31 06:09:01
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