送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-04-18 15:30

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-04-18 15:37

您好,可以这么操作,但风险和后续步骤咱得盯紧,

1. 咱3月开13%、已退税,现在红冲重开0%税率,业务上是可行的,4月开0%没问题。
2. 关键是:原13%那张对应的退税,要按负数冲减,不然系统里会比对异常,后期容易被预警、要求补税。
3. 出口退税那边,要把红冲信息+新开0%发票一并报送,让退税数据对应上,别留两头挂账。

票可以重开0%,但原退税款要做冲减调整,不然税务一比对就出问题。

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相关问题讨论
你好1. 可以红冲的。    如果你确实开错了或者是业务取消了 ; 如果是你们 发生了业务只是因为对方不汇款;  就不能红冲的  
2022-02-22 10:56:57
是的,如果原来是开具16%的,现在冲红也要用16%。
2020-01-30 22:07:18
您好同学,冲红代表你是销售退回了,同学。
2020-06-23 17:34:49
你好!确认进项时 借:库存商品--X产品(出口产品) 应缴税费-应交增值税-增值税进项-出口进项 贷:应付账款/银行存款 借:其他应收款--应收出口退税款 贷:应交税费--应交增值税(出口退税) 收到出口退税时: 借:银行存款 贷:其他应收款--应收出口退税款
2023-11-16 15:52:47
你好,一般纳税人一般不退税的,他留着以后可以抵扣。
2023-02-13 12:34:41
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