老师:再做一个564156.5的分录时这个金额与那个科 问
你好,具体是在做什么呢 答
老师您好 如果我方违约了 按合同给对方支付违约 问
您好,不用,这种不用开发票的 答
老师,私户收的款应该怎么做账申报,要怎么区分开来, 问
那么清空私人款项,专卡专用就行。 当月实现收入才申报交税 答
老师,小微企业,目前企业所得税有什么优惠,还是按不 问
您好,是的,还是这样的 答
老师,如果我们成立一个 有回收资质的公司,回收5000 问
1. 增值税(假设销售额超免税额度 )销售价 = 5000 万×(1 %2B 4%) = 5200 万(含税 )增值税 = 5200 万÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 万2. 企业所得税(利润 200 万,小微企业 )企业所得税 = 200 万×5% = 10 万3. 附加税费(依附增值税 )附加税费 ≈ 51.49 万×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 万(城建税按市区 7% )总税负 ≈ 51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 万,税负率约 1.32% 答

个体户去年收入未入账,税款都已经缴纳过,今年怎么入账?
答: 首先你需要将去年的账目整理一下,并结转到今年的期初数据!缴纳税款的分录,借应缴税费-个人所得 贷银行
去年的应收账款未收到款,但会计做账时做收到了款,收入和税金去年都已经做了,今年收到款怎么做账
答: 您好,去年的银行余额怎么是账对上的呀,现在只能 借:其他应付款-老板 贷:应收账款 反正都是老板家的,要把账给做平了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们去年已经确认未开票收入,并缴纳了税款,今年也已汇算清缴了,现在这未开票收入补开了发票,请问现在账务要怎么处理?怎么编制分录
答: 借应收账款负数,贷以前年度损益调整负数应交税费负数。 借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。


(>^ω^<) 追问
2018-07-12 16:54
答疑-李老师 解答
2018-07-12 17:00