25年10月份进货购入服装2千元,通过银行公户付款,当月没有取得发票。我直接做了入库,写的会计分录见下图 借:库存商品2000,贷银行存款2000。26年1月份才收到进货发票,收到的发票金额和去年做会计分录的金额一样。去年10月销售可以结算成本吗?今年1月份收到发票之后直接贴在去年10月份的账本上行吗?应该怎样写会计分录?我去年写的会计分录如果不对应该怎样做处理?怎样写会计分录?

炙热的毛衣
于2026-04-11 16:38 发布 4次浏览


- 送心意
apple老师
职称: 高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
相关问题讨论
您好,这个是可以的,能这样做的,就是省略一个分录
2024-07-16 22:45:31
您好,贷方是做收入的哈
2023-02-12 17:50:24
你好,暂估入账的处理是
暂估入库
借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2021-10-08 20:20:53
你好!你可以先借预付账款 贷银行存款
2017-10-19 15:11:08
是的,你的理解是正确的
2022-01-02 15:09:56
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