我们公司有委外人员,他们的餐费是自己承担的,我之前付餐费时,做了其他应收款2000,现在结算委外费用,对方把餐费扣除开了22万票,我们现支付了2万,我做的分录是,借生产成本-委外22万,贷银存2万,应付账款20万,这是实际欠人家的钱,我现在其他应收挂账2000,怎么消
? 小娟同学?
于2026-04-09 16:54 发布 36次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-09 16:55
直接把其他应收款 2000 冲减应付账款就行,分录一步平账:
借:应付账款 2000
贷:其他应收款 2000
这样:
应付账款从 20 万 → 198000
其他应收款 2000 清零
成本还是 22 万不变,完全正确。
相关问题讨论
您好同学
应收应付一般是公司主营业务产生的 比如货款
其他应收其他应付一般是核算主营业务客户供应商之外的事项的,比如押金、个人借款等
2022-04-15 11:23:22
你好,应付账款是指赊购时应付购货方的款项
2022-02-15 17:13:09
你好
应收账款:销售商品,提供劳务应收未收回的款项
其他应收款:比如出借的资金,支付的押金
应付账款:购买商品,接受劳务应付未付的款项
其他应付款:比如借入的资金,收到的押金等
2022-04-15 11:24:25
垫付时:
借:成本
贷:其他应付款
收到时:
借:其他应付款
贷:现金
2022-03-25 19:29:03
收不回来 ,转营业外支出
不用支付,转营业外收入
2026-01-29 09:47:24
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2026-04-09 17:00