送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-12 13:37

你好,不一定的 
有的单位是月末汇总 做账务处理,这种就会与发票日期不一致的

65sdibenxa 追问

2018-07-12 13:40

老师 我6月份进货,7月份才开发票,这个要怎么做?

邹老师 解答

2018-07-12 13:41

你好,6月份做暂估入库处理 
7月份根据发票冲销暂估入库,然后根据发票做购进分录

65sdibenxa 追问

2018-07-12 13:43

那这样做是算6月份的成本还是算7月份的?

邹老师 解答

2018-07-12 13:47

你好,计入7月份的购进核算,成本需要在销售了才结转的

65sdibenxa 追问

2018-07-12 13:52

我6月份已经销售了 那就是说6月份已经产生了利润,成本也要算在6月份了?

邹老师 解答

2018-07-12 14:00

你好,你销售了但是没有开具发票,只是按发出商品处理的

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