送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-04-07 10:31

您好, 
借:预付账款 
贷:银行存款 
收到发票 
借:管理费用-福利费 
贷:应付职工 
借:应付职工 
贷:预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好 借;银行存款 贷;其他应收款
2022-03-06 16:26:54
你好。是的。学员。直接冲减保险费
2022-01-04 18:43:06
同学你好 借银行 贷其他应收款
2024-06-17 15:10:39
你好,收到保险公司赔付款 借:银行存款,贷:其他应收款 之前需要做车子报废的分录 
2022-03-28 16:13:25
你好,账上最好不要体现挂靠,如果已经收到挂靠保险了也没啥好办法了,收到发票借管理费用等贷管理费用等,就是一借一贷一样的
2024-07-13 18:46:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...