开票增值税税额20万,进项税额抵扣25万,分录怎么写? 上期留底12万进项税额,账上的那个科目能查到实际账上进项税有(25-20+12)=17万留底

浮萍
于2026-04-07 07:57 发布 18次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-07 07:58
销项 20 万
借:应收账款等
贷:主营业务收入
贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)200000
进项 25 万
借:成本 / 费用
借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)250000
贷:应付账款等
月末结转
借:应交税费 — 应交增值税(销项税额)200000
贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额)200000
留抵查看
本期留抵 5 万 + 上期留抵 12 万 = 17 万
看科目:应交税费 — 应交增值税 借方余额
相关问题讨论
是的,网约车增值税普通发票可以抵扣进项税额,但前提是你必须在报税时将开具的发票录入系统中,这样才能在本期完成抵扣。
2023-03-08 14:37:08
这个是可以抵扣的,税法条文就是这么规定。
2022-04-10 14:53:17
一张发票分两个月抵扣 一部分抵扣,一部分待抵扣。不可以
2022-03-30 16:36:38
同学你的问题具体是什么
2022-05-16 15:18:39
你好;是 。 可以这样理解的
2022-07-28 11:57:53
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