我们通过阿里巴巴国际站出口业务,现由于各种原因店铺关闭了,之前交的年服务费退了一部分,但是全年的服务费发票已经在交的时候全部开了,退款的时候把应该扣的税额也扣了,所以发票没有红冲重新开具,但我退的这部分服务费应该怎么做账呢?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢!

心灵美的芝麻
于2026-04-02 11:08 发布 4次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-02 11:10
收到退款时:借银行存款,贷管理费用 / 销售费用 - 服务费(不含税金额),贷应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)(税额)。
小规模纳税人:借银行存款,贷管理费用 / 销售费用 - 服务费(全额)。
税务:原发票不红冲,做进项税额转出并在申报表填报,留存退款单据备查。
相关问题讨论
一般企业记在管理费用办公费贷银行存款
2020-02-11 17:38:54
你好!计入销售费用—服务费
2022-04-20 14:34:57
同学你好,所有从国内平台出口的包裹,走的都是邮政行邮的渠道。这里是不用一般贸易申报的,也就不需要任何进出口权和相关证件。
2022-09-06 18:21:24
你好,这个借银行存款。贷,主营业务收入应交税费。
2025-04-03 14:03:42
同学您好,是的没错,这 是要的你好申报:借:其他应收款-应收出口退税款(增值税,贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
借:银行存款
贷:其他应收款—应收出口退税款(增值税)
2022-10-20 15:41:58
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