发现之前财务人员的挂错科目了,不是实收资本,而是其他应付款。(不是投资款,而是往来款)。 因为做完了汇算清缴,及年报表。不想改变之前申报。(是申报工伤年报发现的。实收资本更多,其实是往来款) 不想更改税务申报及之前凭证的装订拆开更正凭证。 就想放在2026年3月份做凭证,冲红之前凭证。 可以麽

学堂用户——茜茜
于2026-04-01 18:30 发布 22次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
是的,记入到其他应付款里面,这个没有在汇算清缴前必须平的要求的
2021-07-06 06:46:55
同学你好
很高兴为你解答
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
你要是汇算之前更正了财务报表
就不需要调增的
2022-04-06 17:26:25
你好 ; 那你调整即可 ; 要 调整的 ; 在纳税调整表里面 和期间费用明细表里面去处理
2022-04-06 17:42:51
你好,对的是的,需要重分类的。
2022-04-11 10:38:54
你好不发的,结转到营业外收入就可以了。清缴纳税调整就说他睡就行。
2023-10-20 09:31:40
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