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小?福袋
于2026-04-01 16:58 发布 0次浏览
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你好 进项税转出 10%的加计抵减在申报表上怎么填调减
答: 当期可加计抵减的税额应填写在申报表《附列资料(四)》第2列“本期发生额”中。
老师,申报表里的进项税转出是从认证平台可自动导入还是需自己录入?
答: 你好,自己录入就可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
6月份进项转出忘记做账,但是申报表有填要转出的数据,12月报完税了,可以去6月补录进去吗
答: 可以的,可以这么做的。
报税申报表进项税额转出一栏填写哪个数据?
讨论
专票进项税额要转出,也要认证,然后,月申报表里面有填进项税额转出的吗?
申报表二中进项税额转出额第17栏是什么意思,应该怎样填
老师,我公司今年三月有进项10万,有销项30万,无前期留抵,无进项税额转出,今年10月才提的加计抵减声明,我是不提加计抵减这10万的百分之十,一万元,只能在10月的申报附表四本期提取的加计抵减额为10000元,10月无销项进项,1万留待以后抵减,还是可以修改三月的申报表呢
老师你好!那是不是申报的时候申报表要填进项税额转出金额是这样吗?
文文老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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