送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-27 20:56

您好,记入福利费,这个给厂长,不用厂长还的。计提食堂福利费时
借:制造费用 — 职工福利费 3600
贷:应付职工薪酬 — 职工福利费 3600
实际支付给厂长时
借:应付职工薪酬 — 职工福利费 3600
贷:银行存款 3600
说明
整体作为职工食堂福利,不需要拆分厨师工资、油费、补贴。
厂长只是代领代付,这笔钱不计入厂长工资薪金,不缴个税。
附件:付款审批单、厂长签收单、食堂费用说明即可。

牡丹 追问

2026-03-27 20:58

是公司私账付还公账付给厂长呢

董孝彬老师 解答

2026-03-27 21:02

您好,公账支付,这是正常的福利费哦
用私卡转的话,私卡的钱是从公账转过去的,其他应收款会越来越大,

牡丹 追问

2026-03-27 21:04

老师,我是一个内账会计,只做内账,不报税,税务由外账做

牡丹 追问

2026-03-27 21:05

付款用公账吗

董孝彬老师 解答

2026-03-27 21:05

哦哦,用公账付,咱不做外账,但外账是用我们银行流水做账的哦

牡丹 追问

2026-03-27 21:07

是有,我做内账,老师,我们公司这种情况 ,付3600元时,还是从公账付吗

董孝彬老师 解答

2026-03-27 21:08

朋友您好,是的,用公账付,这个是能正常入账的哦,不要用私卡付

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2023-02-20 17:38:09
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