送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-03-27 12:50

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2026-03-27 12:53

您好, 一、购入新电瓶
借:周转材料/管理费用
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

 二、旧电瓶抵账结清
借:应付账款
贷:固定资产清理/周转材料
贷:应交税费-应交增值税-销项税额

Angel 追问

2026-03-27 12:54

应付帐款没有付,几个旧的抵的钱

董孝彬老师 解答

2026-03-27 12:54

是的,我的分录里没有银行存款嘛

Angel 追问

2026-03-27 12:55

我们没开票,

董孝彬老师 解答

2026-03-27 12:55

没开票一样要交增值税

Angel 追问

2026-03-27 12:55

也就是说这进销税互抵?

董孝彬老师 解答

2026-03-27 12:56

是的,就是这么理解的哦

Angel 追问

2026-03-27 12:56

这金额小可以直接挂老板往来?

董孝彬老师 解答

2026-03-27 12:57

不行,账不平的哦,按规定做

Angel 追问

2026-03-27 12:58

那我们还得报无票收入?

Angel 追问

2026-03-27 12:59

需要转营业外收入?

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