送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-03-25 10:53

同学,你好 
按照实际来调整。就是账上改成真实金额

第三杯茶 追问

2026-03-25 10:54

那不就和税务报表不一致

小菲老师 解答

2026-03-25 10:54

同学,你好 
对的,因为你之前的税务报表本身就不对

第三杯茶 追问

2026-03-25 10:56

我是不是录系统还先按他那个期初数据录,慢慢再调整

小菲老师 解答

2026-03-25 10:57

同学,你好 
先按他那个期初数据录,慢慢再调整

第三杯茶 追问

2026-03-25 11:14

固定资产现在账上余额有57万,现在实务也没有,这个怎么办

小菲老师 解答

2026-03-25 11:14

同学,你好 
之后折旧报废掉

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你好 往来核算本来就是针对明细的,同一个客户的应收应付 预收 预付等可以对冲 同一家单位对冲并不用写说明,对冲的凭证摘要写“并账”就行了
2019-08-23 14:41:24
嗯,你好,可以走现金的,你看一下你们账上有现金吗。
2022-03-16 17:10:06
您好,按照应收来。您好,按照应收来做帐。
2022-02-17 08:22:14
你好,陈李生的实际应收还是24800,只是返货的数量增加了,金额没有增加的。
2016-11-04 15:51:45
你好,是应付1000,只需要支付800的意思?
2022-11-07 19:47:45
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