- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-03-22 22:14
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
您好
年末的时候应交税费——应交增值税(进项税额)”借方余额1000应该结平
借 应交税费- 应交增值税-转出未交增值税1000
贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1000
借 应交税费-未交增值税1000
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000
2024-05-31 19:16:50
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
不用清零,只需要把应交税费-应交增值税-销项和应交税费-应交增值税-进项这两个三级科目下的余额清零即可,应交税费-应交增值税-其他三级科目下的余额不需要清零。
2023-03-10 10:59:10
这个你可以清零,这样看得清楚。
2022-04-11 11:59:14
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董孝彬老师 解答
2026-03-22 22:36