送心意

朴老师

职称会计师

2026-03-21 17:42

借:银行存款 52958.43
    库存现金 7179.40
    预收账款——业主 48.00
  贷:主营业务收入——物业费(无票) 36331.45
      主营业务收入——其他 920.00
      其他应付款——代收电费 4452.32
      其他应付款——代收生活垃圾处理费 6688.00
      其他应付款——充电桩电费 2751.00
      预收账款——业主 3.56
      应交税费——应交增值税(无票) 1084.90

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相关问题讨论
同学您好,借:银行存款 借 :负数财务费用
2022-09-29 09:54:24
这个按照红字做就行了
2022-04-12 22:19:46
你好, 做分录的时候是 借:银行存款39 借:财务费用39 手续费 借:财务费用20 贷:银行存款20
2022-01-29 21:23:13
你好,这两种做法一样的,只要保证你的财务费用在借方负数就行。
2022-10-15 15:12:02
这是因为银行存款交易的一般发票要求,在此情况下,手续费应当以贷财务费用(红字)为主,借银行存款为辅。而收到利息时也是如此,借财务费用(红字),贷银行存款。这并不是财务软件有关,而是一般会计准则中的规定。所以请你在做出上述分录时要按照会计准则的规定来做,这样就能保证其正确性。
2023-03-23 18:20:52
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