送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-03-17 15:33

您好,多开的计入其他应付款,相当于是法人代付了

茹懿 追问

2026-03-17 15:35

那不就成了挂账吗?

茹懿 追问

2026-03-17 15:37

代付了,后期还得冲这代付的账呀?

刘艳红老师 解答

2026-03-17 15:38

公账上有钱,还给法人200就行了

茹懿 追问

2026-03-17 15:40

算了,这样处理真麻烦

刘艳红老师 解答

2026-03-17 15:44

也可直接按实际支付的来入账

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相关问题讨论
你好,如果是销售阶段的 借 销售费用1500 贷银行存款1000 营业外收入500
2022-05-25 21:43:30
您好,如果是管理环节的计入到管理费用就行
2022-01-14 20:27:36
你好,按照实际支付的。
2022-06-27 14:51:07
借银行存款贷应收账款9900美金 借销售费用贷应收账款100美金乘以汇率。
2022-03-08 13:01:32
金额小的可以,金额大的建议对公支付
2022-10-27 17:45:21
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