请问老师,我们是一个水果批发代卖公司,有一个合作公司世泽公司在2025年11月给我们开了椰青发票10000元,榴莲发票20000元,这个发票是因为当时我们公司缺进项票开的,然后我们公司把水果档口的柜位费向世泽借用,每个月给他们付这个柜位费(公户支付),来冲抵他们给我们开的进项票,像这个情况我们应该怎么做账呢?比如2026年1月向他们支付了1万,2026年2月支付了1万。
一个人的湛蓝
于2026-03-13 15:57 发布 10次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-03-13 16:01
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
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