送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-11 14:01

您好!没明白意思,没付钱就计入应付账款就可以了。

暖暖 追问

2018-07-11 14:10

我做内账怎么弄?因为那是假的货款,

宋生老师 解答

2018-07-11 14:24

您好!你要付多少税金,就计入管理费用就好了。

暖暖 追问

2018-07-11 14:50

我知道如果后期有税金做费用,主要这几笔都是已经发生了,而且我是在外账的基础上做调整,我就想知道我要怎么调整他的买票部分应付账款?

宋生老师 解答

2018-07-11 14:52

你好!外帐上你要调整,那做过什么分录了呢?

暖暖 追问

2018-07-11 15:07

当时我买了票,做了成本了,现在调整的基础是外账正常做法,但是内账是在外账的基础上弄,我不可能把他继续做成本?

宋生老师 解答

2018-07-11 15:11

您好!内帐不用管这些成本啥的,只需要做发票税金的部分。 
另外这样本身违规的。

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相关问题讨论
您好!没明白意思,没付钱就计入应付账款就可以了。
2018-07-11 14:01:45
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,一般情况下,借,累计盈余,贷,银行存款等科目。
2020-07-03 19:47:46
你好这个需要转入营业外支出核算
2019-08-12 15:46:33
你好,不做分录就可以。 借,固定资产 贷,短期借款
2022-03-02 15:07:24
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