- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好,应该在附表四里面填免税销售额,出口免税里面。你说的外贸出口企业的免抵税务,就是进项和退税的差额吗,这不需要在增值税申报表里面体现,只要结转成本的时候做进项税额转出就可以。
2018-10-26 16:48:47
你好,错了
小申报增值税再申报出口退税的
2020-01-04 11:37:47
同学你好
免抵税额是出口应退税额抵顶内销税额的部分,直接抵减当期,增值税申报表主表上15行“免、抵 、退”。
2021-11-04 09:40:43
您好,您是全部出口的是吗,全部出口的就是的,也就是您账上的主营业务收入加其他业务收入的
2019-10-23 12:48:47
您好
增值税申报表免税申报表有免税项目才需要申报
2020-11-10 19:10:57
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